Orden de Compra. Nº2092-20-AG25 " Taller estándares de desempeño docente: MBE para equipos pedagógicos"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2092-20-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Taller estándares de desempeño docente: MBE para equipos pedagógicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Facturación Arlegui N°852
Comuna Viña del Mar
Impuesto 355680
Dirección de Envío de la Factura Arlegui N°852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Best Western Marina del Rey
Razón Social MARINA HOTELES SPA
R.U.T. 78.865.110-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Best Western Marina del Rey
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida150UnidadCoffee break ejecutivo (no simple) para 150 personas el día 24 de julio, con todo lo básico de un coffee break y mejorado, además, el servicio de coffee debe ser servido en el mismo lugar del evento  $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000
45111609
Proyectores multimedia1UnidadData show+ telón jornada 24 de julio  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
52161520
Micrófonos1UnidadAmplificación + 2 micrófono + 1 técnico jornada 24 de julio  $ 242.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.000 $ 242.000
Total Neto $ 1.872.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 355.680
TOTAL OC $ 2.227.680


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.192.387-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.