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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2092-20-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Taller estándares de desempeño docente: MBE para equipos pedagógicos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
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R.U.T. |
60.902.028-8 |
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Dirección de Facturación |
Arlegui N°852 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
355680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arlegui N°852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-07-2025 |
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Proveedor |
Hotel Best Western Marina del Rey |
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Razón Social |
MARINA HOTELES SPA
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R.U.T. |
78.865.110-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Best Western Marina del Rey |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 150 | Unidad | Coffee break ejecutivo (no simple) para 150 personas el día 24 de julio, con todo lo básico de un coffee break y mejorado, además, el servicio de coffee debe ser servido en el mismo lugar del evento | |
$ 10.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.530.000
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$ 1.530.000
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45111609
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad | Data show+ telón jornada 24 de julio | |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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52161520
| Micrófonos | 1 | Unidad | Amplificación + 2 micrófono + 1 técnico jornada 24 de julio | |
$ 242.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 242.000
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$ 242.000
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Total Neto
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$ 1.872.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 355.680
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$ 2.227.680
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.