Orden de Compra. Nº2092-88-AG24 " Compra insumos ferretería OFICIOS CEIA Quilpué"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2092-88-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra insumos ferretería OFICIOS CEIA Quilpué
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Valparaíso-Isla de Pascua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
R.U.T. 60.902.028-8
Dirección de Facturación Arlegui N°852
Comuna Viña del Mar
Impuesto 81054
Dirección de Envío de la Factura Arlegui N°852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2024
TítuloDescripción
Direccción de entrega insumos
Los productos deben ser entregados en Las Rosas 505, Quilpué
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANIGRUP SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA
R.U.T. 77.540.825-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANIGRUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura40kilogramoElectrodo 6011 3/32"  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.600 $ 199.600
31161906
Muelles de disco100UnidadDiscos de desbaste 3 1/4 " por 0.9mm   $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.000 $ 227.000
Total Neto $ 426.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.054
TOTAL OC $ 507.654


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.764.779-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.079.292-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.608.047-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.849.352-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.020.897-1 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.905.892-3 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.336.632-4 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.336.632-4 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 77.288.521-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.