|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2092-88-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra insumos ferretería OFICIOS CEIA Quilpué |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
|
|
R.U.T. |
60.902.028-8 |
|
Dirección de Facturación |
Arlegui N°852 |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
81054 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arlegui N°852 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-08-2024 |
| Direccción de entrega insumos | Los productos deben ser entregados en Las Rosas 505, Quilpué |
|
|
Proveedor |
ANIGRUP SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA
|
|
R.U.T. |
77.540.825-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ANIGRUP SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23171509
| Soldadura | 40 | kilogramo | Electrodo 6011 3/32" | |
$ 4.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 199.600
|
$ 199.600
|
31161906
| Muelles de disco | 100 | Unidad | Discos de desbaste 3 1/4 " por 0.9mm | |
$ 2.270,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 227.000
|
$ 227.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 426.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 81.054
|
|
$ 507.654
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.