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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2092-9-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Jornada sobre el Marco para la Buena Enseñanza |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
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R.U.T. |
60.902.028-8 |
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Dirección de Facturación |
Arlegui N°852 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
144400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arlegui N°852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-06-2024 |
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Proveedor |
Hotel Best Western Marina del Rey |
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Razón Social |
MARINA HOTELES SPA
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R.U.T. |
78.865.110-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Best Western Marina del Rey |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 60 | Unidad | Cafe de grano, té, jugo de frutas natural, vaso fruta fresca pp, 2 mini pastelitos pp, 1 tapadito pp | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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45111609
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad | Data show+telón | |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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45111620
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad | Amplificación (amplificación+micrófono+1 tecnico) por duración evento | |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 760.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 144.400
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$ 904.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.