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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2092-94-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra insumos OFICIOS CEIA Quilpué |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua
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R.U.T. |
60.902.028-8 |
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Dirección de Facturación |
Arlegui N°852 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
33641,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arlegui N°852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-08-2024 |
| Direccción de entrega insumos | Los materiales deben ser entregados en Las Rosas 505, Quilpué |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
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R.U.T. |
76.905.892-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161906
| Muelles de disco | 200 | Unidad | Discos de corte 3 1/4 " por 0.9mm | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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23171509
| Soldadura | 20 | kilogramo | 20 kilos de electrodo 1/8 | |
$ 3.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.060
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$ 67.060
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Total Neto
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$ 177.060
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.641
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$ 210.701
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.