Orden de Compra. Nº2095-13-AG26 "CA-4730 MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2095-13-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CA-4730 MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR10 Dirección Regional Puerto Montt
Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5605 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Facturación San Martín 80, piso 3
Comuna Puerto Montt
Impuesto 136569,15
Dirección de Envío de la Factura San Martín 80, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta10Caja10 cajas de Lápices pasta azul  $ 4.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.350 $ 44.350
44122011
Carpetas para archivos40Unidad40 Carpetas vinilicas con sujetador  $ 2.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.480 $ 104.480
44101707
Corcheteras15Unidad15 Corcheteras  $ 1.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.555 $ 24.555
31201517
Cinta para empaquetar100Unidad100 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 100 METROS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
26111702
Pilas alcalinas300Unidad300 Pilas Duracell AAA  $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.300 $ 228.300
14111509
Artículos de papelería300Rollo300 ROLLO TERMICO 80X80mm  $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.100 $ 212.100
Total Neto $ 718.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.569
TOTAL OC $ 855.354


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.034.230-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.