Orden de Compra. Nº2095-20-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2095-25-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Impuestos Internos X región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2095-20-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2095-25-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TONER HP LASERJET 2420 Q6511A IMPRESORA LASER
Proveniente de Licitación 2095-25-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Impuestos Internos X región
Razón Social Servicio de Impuestos Internos X región
R.U.T. 60.803.513-3
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Impuestos Internos X región
R.U.T. 60.803.513-3
Dirección de Facturación O'higgins 667, Edificio Gobernación
Comuna -1
Impuesto 187750,4
Dirección de Envío de la Factura O'higgins 667, Edificio Gobernación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner Q6511A20UnidadTóner Q6511ATONER HP LASERJET 2420 Q6511A $ 49.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.160 $ 988.160
Total Neto $ 988.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.750
TOTAL OC $ 1.175.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.