Orden de Compra. Nº2096-1011-R107 "ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRENTA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Yumbel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-1011-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRENTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRAL, DEL HOSPITAL YUMBEL.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna -1
Impuesto 14481,3687
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GENDARMERIA DE CHILE, CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJ
R.U.T. 61.941.500-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios154UnidadTalones o talonariosRecetarios médicos $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.148 $ 71.176
14111805
Talones o talonarios100UnidadTalones o talonariosTarjeton Control Crónico $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
Total Neto $ 76.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.481
TOTAL OC $ 90.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.