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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2096-1013-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-1-lp14 CONVENIO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.053 correspondiente al año 2018. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellón 251, Yumbel |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251, Yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPEC S.A. |
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Razón Social |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
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R.U.T. |
99.520.000-7 |
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Sucursal |
COPEC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101500 2239-1-lp14
| | 2500 | | (1018020 )ESTANQUES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO (STORAGE) - PETROLEO LITRO 1038047 | (1018020) ESTANQUES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO (STORAGE) - PETROLEO LITRO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(7)
; SERVICIO POR $ 10(3)
; SERVICIO POR $ 100(1)
; SERVICIO POR $ 500(1)
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$ 637,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.592.500
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$ 1.592.500
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Total Neto
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$ 1.592.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.592.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.