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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2096-1046-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Conv. 2096-17-LQ16 Insumos Dirección |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2096-17-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellón 251, Yumbel |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
12118,2114 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251, Yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-12-2017 |
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Proveedor |
La Vega Chica |
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Razón Social |
Javiera Constanza Escalona San Martin
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R.U.T. |
18.807.647-5 |
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Sucursal |
La Vega Chica |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101717
| Semillas o frutos secos pelados | 1 | Bolsa | MANI BOLSA 500 GRS. | MANI BOLSA 500 GRS. |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.361
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$ 3.361
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50101717
| Semillas o frutos secos pelados | 1 | Bolsa | ALMENDRAS BOLSA 500 GRS. | ALMENDRAS BOLSA 500 GRS. |
$ 7.562,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.562
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$ 7.562
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 30 | Botella | JUGOS NECTAR 1,5 LTS. | JUGOS NECTAR 1,5 LTS. |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.720
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$ 27.731
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50201706
| Café | 2 | Tarro | NESCAFE 170 GRS. | NESCAFE 170 GRS. |
$ 2.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.210
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$ 5.210
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50201713
| Bolsitas de te | 2 | Paquete | TE LIPTON 100 UNIDADES | TE LIPTON 100 UNIDADES |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.050
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$ 6.050
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 30 | Paquete | GALLETAS SURTIDAS | GALLETAS SURTIDAS |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.860
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$ 13.865
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Total Neto
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$ 63.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.118
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$ 75.898
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.