Orden de Compra. Nº2096-1046-SE17 "Conv. 2096-17-LQ16 Insumos Dirección"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-1046-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Conv. 2096-17-LQ16 Insumos Dirección
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-17-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 12118,2114
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Vega Chica
Razón Social Javiera Constanza Escalona San Martin
R.U.T. 18.807.647-5
Sucursal La Vega Chica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados1BolsaMANI BOLSA 500 GRS.MANI BOLSA 500 GRS. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
50101717
Semillas o frutos secos pelados1BolsaALMENDRAS BOLSA 500 GRS.ALMENDRAS BOLSA 500 GRS. $ 7.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.562 $ 7.562
50202304
Jugos y néctar envasados30BotellaJUGOS NECTAR 1,5 LTS.JUGOS NECTAR 1,5 LTS. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.731
50201706
Café2TarroNESCAFE 170 GRS.NESCAFE 170 GRS. $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
50201713
Bolsitas de te2PaqueteTE LIPTON 100 UNIDADESTE LIPTON 100 UNIDADES $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.865
Total Neto $ 63.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.118
TOTAL OC $ 75.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.