Orden de Compra. Nº2096-12074-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2096-11062-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Yumbel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-12074-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2096-11062-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-11062-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 9085,8
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMIT
R.U.T. 76.497.740-8
Sucursal SOC COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162126
Tela acolchada60Unidad TELA MICROPOROSA, CARRETE $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.820 $ 47.820
Total Neto $ 47.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.086
TOTAL OC $ 56.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.