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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2096-1341-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2096-84-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2096-84-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Yumbel |
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Razón Social |
Hospital Yumbel
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Castellón 251, Yumbel |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Yumbel
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellón 251, Yumbel |
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Comuna |
*
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Impuesto |
370500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251, Yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-11-2009 |
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Proveedor |
alzabe |
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Razón Social |
ALFREDO EDUARDO ZAPATA BETANCUR
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R.U.T. |
14.512.858-7 |
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Sucursal |
alzabe |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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92121504
| Guardias de seguridad | 1 | Unidad | SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIAS Y ASEO PARA EL HOSPITAL DE YUMBEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. | SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIAS Y ASEO PARA EL HOSPITAL DE YUMBEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. |
$ 1.950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.950.000
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$ 1.950.000
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Total Neto
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$ 1.950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 370.500
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$ 2.320.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.