Orden de Compra. Nº2096-1444-SE09 "Adquisición de insumos para programa de capacitacion del hospital."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Yumbel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-1444-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para programa de capacitacion del hospital.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2096-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 10354,195901
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VEGA CHICA
Razón Social SERGIO EDUARDO NEGRETE CRUCES
R.U.T. 5.427.995-7
Sucursal LA VEGA CHICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados7BotellaNECTAR WATTS.NECTAR WATTS. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.586 $ 5.588
50202310
Agua mineral4BotellaCACHANTUN 1,5 LTS.CACHANTUN 1,5 LTS. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS TERMICOS.VASOS TERMICOS. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
50201706
Café384UnidadCAFE.CAFE. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.361
50201706
Café1TarroNESCAFE .NESCAFE . $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar5kilogramoAZUCAR.AZUCAR. $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
52121602
Servilletas1PaqueteSERVILLETAS ELITE.SERVILLETAS ELITE. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS COCO.GALLETAS COCO. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PaqueteGALLETAS SURTIDAS.GALLETAS SURTIDAS. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS SODA.GALLETAS SODA. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGALLETAS VITA LIFE.GALLETAS VITA LIFE. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.639
50181905
Galletas dulces o pastelitos1PaqueteGALLETAS SODA FAMILIAR.GALLETAS SODA FAMILIAR. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGALLETAS TRITON.GALLETAS TRITON. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGALLETAS OBLEA.GALLETAS OBLEA. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PaqueteGALLETAS KUKY.GALLETAS KUKY. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
Total Neto $ 54.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.354
TOTAL OC $ 64.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.