Orden de Compra. Nº
2096-1444-SE09
"
Adquisición de insumos para programa de capacitacion del hospital.
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Yumbel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2096-1444-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de insumos para programa de capacitacion del hospital.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2096-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Yumbel
Razón Social
Hospital Yumbel
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra
Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Yumbel
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Facturación
Castellón 251, Yumbel
Comuna
Yumbel
Impuesto
10354,195901
Dirección de Envío de la Factura
Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA VEGA CHICA
Razón Social
SERGIO EDUARDO NEGRETE CRUCES
R.U.T.
5.427.995-7
Sucursal
LA VEGA CHICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
7
Botella
NECTAR WATTS.
NECTAR WATTS.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.586
$ 5.588
50202310
Agua mineral
4
Botella
CACHANTUN 1,5 LTS.
CACHANTUN 1,5 LTS.
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS TERMICOS.
VASOS TERMICOS.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
50201706
Café
384
Unidad
CAFE.
CAFE.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.361
50201706
Café
1
Tarro
NESCAFE .
NESCAFE .
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
5
kilogramo
AZUCAR.
AZUCAR.
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
52121602
Servilletas
1
Paquete
SERVILLETAS ELITE.
SERVILLETAS ELITE.
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 328
$ 328
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS COCO.
GALLETAS COCO.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Paquete
GALLETAS SURTIDAS.
GALLETAS SURTIDAS.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS SODA.
GALLETAS SODA.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETAS VITA LIFE.
GALLETAS VITA LIFE.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.639
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Paquete
GALLETAS SODA FAMILIAR.
GALLETAS SODA FAMILIAR.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETAS TRITON.
GALLETAS TRITON.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.689
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETAS OBLEA.
GALLETAS OBLEA.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.697
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Paquete
GALLETAS KUKY.
GALLETAS KUKY.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
Total Neto
$ 54.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.354
TOTAL OC
$ 64.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.