Orden de Compra. Nº2096-159-SE16 "Adquisición Materiales de Ferretería 2096-37-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-159-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Ferretería 2096-37-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-37-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 622,68624
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2016
TítuloDescripción
Facturación

SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.          

SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO.


HorarioLUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:00 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA.
Razón Social FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA.
R.U.T. 76.226.784-5
Sucursal FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121606
Cable coaxial10Unidad no definidaCABLE COAXIALCABLE COAXIAL $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.513
39121414
Conectores coaxiales4Unidad no definidaCONECTORES COAXIALESCONECTORES COAXIALES $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536 $ 538
31162204
Remaches completos8Unidad no definidaGRAMPA AISLADA 5/8GRAMPA AISLADA 5/8 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136 $ 134
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad no definidaHUINCHA AISLANTE 3M 18MHUINCHA AISLANTE 3M 18M $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723 $ 723
39121409
Conectores de cables eléctricos1Unidad no definidaSPLITER 1 ENTRADA X 2 SALIDASPLITER 1 ENTRADA X 2 SALIDA $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370
Total Neto $ 3.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 623
TOTAL OC $ 3.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.