Orden de Compra. Nº2096-171-SE16 "SUMINISTRO INSUMOS MÉDICOS CONVENIO 2096-2-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-171-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2016
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS MÉDICOS CONVENIO 2096-2-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-2-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 22682,2
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2016
TítuloDescripción
Facturación

SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.          

SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO.


HorarioLUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:00 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142601
Jeringas médicas de aspiración o irrigación120Unidad no definidaJERINGA DESECHABLE 50CC PTA CATETER 300867 cajax60 JERINGA DESECHABLE 50CC PTA CATETER 300867 cajax60 $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.360 $ 33.360
41122407
Bisturíes de laboratorio500Unidad no definidaHOJA BIST PARAGON #11 acero inoxidable cajax100 HOJA BIST PARAGON #11 acero inoxidable cajax100 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
42142507
Agujas mariposa200Unidad no definidaAGUJA DES 25x5/8" (Caja x 100) 301973 cajax100 AGUJA DES 25x5/8" (Caja x 100) 301973 cajax100 $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
42141607
Orinales de enfermo para uso general20Unidad no definidaPATO URI PLASTICO HOMBRE Marca Reutter PATO URI PLASTICO HOMBRE Marca Reutter $ 1.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.420 $ 26.420
Total Neto $ 119.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.682
TOTAL OC $ 142.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.