Orden de Compra. Nº2096-178-SE18 "CONV. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, 2096-2-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-178-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2018
Nombre de la Orden de Compra CONV. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, 2096-2-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-2-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días por instructivo presidencial una vez recibida conforme la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 17822
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-03-2018
TítuloDescripción
FACTURACION

SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.

SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ES DESPACHADA AL  ESTABLECIMIENTO.

HORARIO DE ENTREGA

LUNES A JUEVES DESDE LAS O8.00 HRS.HASTA LAS 16.00  Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00.( Colación de 13:30 a 14:15 hrs.)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112403
Indicadores de presión4UnidadEQMEFM009 ESFIGMOMANOMETRO DE MERCURIO MARCA HOSPITAL HOMECAREEQMEFM009 ESFIGMOMANOMETRO DE MERCURIO MARCA HOSPITAL HOMECARE $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
27131502
Pistola de aire comprimido1UnidadREAACC055 PISTOLA DE AIRE CALIENTE REAACC055 PISTOLA DE AIRE CALIENTE $ 35.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
Total Neto $ 93.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.822
TOTAL OC $ 111.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.