Orden de Compra. Nº2096-207-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2096-10-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Yumbel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-207-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2096-10-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de mobiliario y equipamiento para proceso de sectorización del hospital de yumbel.
Proveniente de Licitación 2096-10-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna -1
Impuesto 22762
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social WILSON GARCES CARRENO
R.U.T. 11.642.754-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresora Laser HP 10202UnidadImpresora Laser HP 1020impresora laser $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800
Total Neto $ 119.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.762
TOTAL OC $ 142.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.