Orden de Compra. Nº2096-211-SE18 "Conv.2096-14-LP15, Adquisición Medicamentos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-211-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Conv.2096-14-LP15, Adquisición Medicamentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-14-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días por instructivo presidencial una vez recibida conforme la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 73102,5
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2018
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA

LUNES A JUEVES DESDE LAS O8.00 HRS.HASTA LAS 16.00  Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00.( Colación de 13:30 a 14:15 hrs.)

FACTURACION

SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.

SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ES DESPACHADA AL  ESTABLECIMIENTO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102702
Agua destilada para irrigación200UnidadAGUA BIDESTILADA 1000mL APIROFLEX AGUA BIDESTILADA 1000mL APIROFLEX $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
51102714
Solución de cloruro sódico para irrigación600UnidadCLORURO DE SODIO 0,9% 100mL APIROFCLORURO DE SODIO 0,9% 100mL APIROF $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
51161504
Aminofilina100Frasco AmpollaAMINOFILINA 250mg/10mL x100AMINOFILINA 250mg/10mL x100 $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
51121603
Nitroglicerina50Frasco AmpollaNITROGLICERINA 50mg/10mL FA x10NITROGLICERINA 50mg/10mL FA x10 $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.250 $ 68.250
Total Neto $ 384.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.102
TOTAL OC $ 457.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.