Orden de Compra. Nº2096-282-SE08 "Convenio suministro, según ID-2096-23-CO07,RS.N°74"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Yumbel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-282-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro, según ID-2096-23-CO07,RS.N°74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Convenio suministro, según ID-2096-23-CO07,RS.N°74, del hospital de yumbel.
Proveniente de Licitación 2096-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna -1
Impuesto 964,326
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERGIO EDUARDO NEGRETE CRUCES
R.U.T. 5.427.995-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos60UnidadHuevos frescosHuevos $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.529
50131609
Mayonesa2PaqueteMayonesaMayonesa $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546 $ 1.546
Total Neto $ 5.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 964
TOTAL OC $ 6.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.