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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2096-395-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2096-4-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellón 251, Yumbel |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
14604,4621 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251, Yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-05-2014 |
| FACTURACION | REGISTRAR NUMERO DE ORDEN COMPRA |
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Proveedor |
La Vega Chica |
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Razón Social |
Javiera Constanza Escalona San Martin
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R.U.T. |
18.807.647-5 |
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Sucursal |
La Vega Chica |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 20 | Unidad no definida | JUGOS NECTAR LIGHT 1 1/2
SABORES SURTIDOS | JUGOS NECTAR LIGHT 1 1/2
SABORES SURTIDOS |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.807
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50201713
| Bolsitas de te | 3 | Unidad no definida | CAJAS DE TE X 100 BOLSITAS
3 CAJAS | CAJAS DE TE X 100 BOLSITAS
3 CAJAS |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.539
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$ 7.538
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10151601
| Semillas de trigo | 300 | Unidad no definida | BARRAS DE CEREALES SURTIDAS
UNIDADES | BARRAS DE CEREALES SURTIDAS
UNIDADES |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.800
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$ 37.815
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50202310
| Agua mineral | 25 | Unidad no definida | AGUA NINERAL CACHATUN CON GAS
INDIVIDUAL | AGUA NINERAL CACHATUN CON GAS
INDIVIDUAL |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.700
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$ 14.706
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Total Neto
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$ 76.866
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.604
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$ 91.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.