|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2096-407-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-03-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
2096-84-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Yumbel |
|
Razón Social |
Hospital Yumbel
|
|
R.U.T. |
61.607.307-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Castellón 251, Yumbel |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Yumbel
|
|
R.U.T. |
61.607.307-9 |
|
Dirección de Facturación |
Castellón 251, Yumbel |
|
Comuna |
Yumbel
|
|
Impuesto |
501718,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251, Yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-03-2010 |
|
|
|
Proveedor |
alzabe |
|
Razón Social |
ALFREDO EDUARDO ZAPATA BETANCUR
|
|
R.U.T. |
14.512.858-7 |
|
Sucursal |
alzabe |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Guardias de seguridad | 1 | Unidad | SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIAS Y ASEO PARA EL HOSPITAL DE YUMBEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. | SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIAS Y ASEO PARA EL HOSPITAL DE YUMBEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. |
$ 2.640.625,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.640.625
|
$ 2.640.625
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.640.625
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 501.719
|
|
$ 3.142.344
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.