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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2096-481-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PROTESIS PARA SERVICIO DENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2096-4-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellón 251, Yumbel |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
100000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251, Yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-06-2015 |
| HORARIO | LUNES A
JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:50 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00
HASTA LAS 15:50. |
| FACTURA | SE REQUIERE
QUE LA FECHA DE
EMISIÓN DE LA FACTURA SEA
CON LA QUE ESTA ES
DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO. |
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Proveedor |
LABORATORIO DENTAL YUMBEL |
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Razón Social |
DANIELA MADELENE FARIAS CARDENAS
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R.U.T. |
15.519.223-2 |
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Sucursal |
LABORATORIO DENTAL YUMBEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 9 | Unidad | PROTESIS REMOVIBLES METALICAS.
| PROTESIS REMOVIBLES METALICAS.
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$ 41.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 372.600
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$ 372.600
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30201903
| Unidades dentales | 24 | Unidad | PROTESIS REMOVIBLE ACRILICAS
| PROTESIS REMOVIBLE ACRILICAS
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$ 21.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 518.400
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$ 518.400
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30201903
| Unidades dentales | 2 | Unidad | REPARACION PROTESIS DENTAL | REPARACION PROTESIS DENTAL |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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Total Neto
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$ 900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 100.000
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$ 1.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.