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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2096-490-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Conv.Servicio de Aseo- 2096-11-LQ17 JUNIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2096-11-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellón 251, Yumbel |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
1410006,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251, Yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-06-2018 |
| FACTURACION | La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la
recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo
establece la Ley N°21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de
salud. |
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Proveedor |
Maria Teresa Mendez Gutierrez |
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Razón Social |
MARIA TERESA MENDEZ GUTIERREZ
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R.U.T. |
9.392.172-0 |
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Sucursal |
Maria Teresa Mendez Gutierrez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio de Aseo Mes de JUNIO 2018 | Servicio de Aseo Mes de JUNIO 2018 |
$ 7.421.089,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.421.089
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$ 7.421.089
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Total Neto
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$ 7.421.089
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.410.007
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$ 8.831.096
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.