Orden de Compra. Nº
2096-524-SE07
"
Convenio suministro, según ID-2096-23-CO07,RS.N°74
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Yumbel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2096-524-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2007
Nombre de la Orden de Compra
Convenio suministro, según ID-2096-23-CO07,RS.N°74
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Convenio suministro, según ID-2096-23-CO07,RS.N°74, del hospital de yumbel, para proyecto promoción.
Proveniente de Licitación
2096-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Yumbel
Razón Social
Hospital Yumbel
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra
Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Yumbel
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Facturación
Castellón 251, Yumbel
Comuna
-1
Impuesto
6297,067932
Dirección de Envío de la Factura
Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SERGIO EDUARDO NEGRETE CRUCES
R.U.T.
5.427.995-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad
Servilletas de papel
Servilletas
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184
$ 185
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
Toallas de papel
Toalla Nova
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 908
$ 908
50131801
quesillo
9
Unidad
quesillo
Quesillo
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.292
$ 5.294
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
75
Unidad
Postres, helados o yogurt congelado
Yogurth batido
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.302
50101538
Verduras frescas
2,8
kilogramo
Verduras frescas
Paltas hass
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.531
$ 3.529
50101634
Fruta fresca
5,7
kilogramo
Fruta fresca
Plátanos
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.676
$ 1.676
50101634
Fruta fresca
9
kilogramo
Fruta fresca
Naranjas
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
50101634
Fruta fresca
8,7
kilogramo
Fruta fresca
Manzanas
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.558
$ 2.559
50193105
Mezclas para rebozar o apanar
5
Paquete
Mezclas para rebozar o apanar
Pan molde blanco
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.830
$ 4.832
50193105
Mezclas para rebozar o apanar
5
Paquete
Mezclas para rebozar o apanar
Pan de molde integral
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.830
$ 4.832
Total Neto
$ 33.142
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.297
TOTAL OC
$ 39.439
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.