Orden de Compra. Nº2096-524-SE07 "Convenio suministro, según ID-2096-23-CO07,RS.N°74"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Yumbel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-524-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2007
Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro, según ID-2096-23-CO07,RS.N°74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Convenio suministro, según ID-2096-23-CO07,RS.N°74, del hospital de yumbel, para proyecto promoción.
Proveniente de Licitación 2096-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna -1
Impuesto 6297,067932
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERGIO EDUARDO NEGRETE CRUCES
R.U.T. 5.427.995-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel2UnidadServilletas de papelServilletas $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184 $ 185
14111703
Toallas de papel4UnidadToallas de papelToalla Nova $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908 $ 908
50131801
quesillo9UnidadquesilloQuesillo $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.294
50192303
Postres, helados o yogurt congelado75UnidadPostres, helados o yogurt congeladoYogurth batido $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.302
50101538
Verduras frescas2,8kilogramoVerduras frescasPaltas hass $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.531 $ 3.529
50101634
Fruta fresca5,7kilogramoFruta frescaPlátanos $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676 $ 1.676
50101634
Fruta fresca9kilogramoFruta frescaNaranjas $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
50101634
Fruta fresca8,7kilogramoFruta frescaManzanas $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.558 $ 2.559
50193105
Mezclas para rebozar o apanar5PaqueteMezclas para rebozar o apanarPan molde blanco $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.832
50193105
Mezclas para rebozar o apanar5PaqueteMezclas para rebozar o apanarPan de molde integral $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.832
Total Neto $ 33.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.297
TOTAL OC $ 39.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.