Orden de Compra. Nº
2096-657-SE10
"
Adquisición de insumos para capacitación del hospital.
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Yumbel
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2096-657-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de insumos para capacitación del hospital.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2096-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Yumbel
Razón Social
Hospital Yumbel
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra
Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Yumbel
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Facturación
Castellón 251, Yumbel
Comuna
Yumbel
Impuesto
8626,636329
Dirección de Envío de la Factura
Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA VEGA CHICA
Razón Social
SERGIO EDUARDO NEGRETE CRUCES
R.U.T.
5.427.995-7
Sucursal
LA VEGA CHICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
180
Unidad
VASOS DESECHABLES.
VASOS DESECHABLES.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
50181905
Galletas dulces o pastelitos
16
Unidad
GALLETAS TRITON.
GALLETAS TRITON.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.376
$ 5.378
50181905
Galletas dulces o pastelitos
17
Unidad
GALLETAS ALTEZA.
GALLETAS ALTEZA.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.854
$ 7.857
50181905
Galletas dulces o pastelitos
14
Unidad
GALLETAS KUKY.
GALLETAS KUKY.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
50202303
Jugos y néctar concentrados
3
Unidad
NECTAR WATS.
NECTAR WATS.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.395
50201706
Café
100
Unidad
SOBRES DE CAFE.
SOBRES DE CAFE.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.042
50181905
Galletas dulces o pastelitos
27
Unidad
GALLETAS SODA .
GALLETAS SODA .
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.403
52151502
Platos desechables domésticos
20
Unidad
PLATOS PLASTICOS.
PLATOS PLASTICOS.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
52151502
Platos desechables domésticos
20
Unidad
TENEDORES.
TENEDORES.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50201706
Café
2
Unidad
CAFE NESCAFE.
CAFE NESCAFE.
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.026
$ 5.025
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
kilogramo
AZUCAR IANSA.
AZUCAR IANSA.
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
Total Neto
$ 45.403
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.627
TOTAL OC
$ 54.030
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.