Orden de Compra. Nº2096-664-SE18 "Convenio 2096-2-LE18, Adquisición Insumos Dentales"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-664-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Convenio 2096-2-LE18, Adquisición Insumos Dentales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01327 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 31566,6
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2018
TítuloDescripción
Horario de entrega

LUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:00 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00.

Facturación

SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.          

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151602
Bandas para matriz dental16UnidadBANDA MATRIZ 7 mm. MOLAR x 3 mt. FORMAXBANDA MATRIZ 7 mm. MOLAR x 3 mt. FORMAX $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.240 $ 22.240
42151602
Bandas para matriz dental10UnidadBANDA MATRIZ 5 mm. PREMOLAR x 3 mt. FORMAXBANDA MATRIZ 5 mm. PREMOLAR x 3 mt. FORMAX $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
42151504
Barniz dental5UnidadPROFLUORID VARNISH Tubo 10 ml. + 20 PINC. , BLOCK Cod. 1267 VOCO ALEMANPROFLUORID VARNISH Tubo 10 ml. + 20 PINC. , BLOCK Cod. 1267 VOCO ALEMAN $ 16.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.500 $ 81.500
42152108
Jeringas de material de impresión dental o accesor10UnidadJERINGA CARP. ARTIC. CARGA POST. Cod. 975 STJERINGA CARP. ARTIC. CARGA POST. Cod. 975 ST $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales20UnidadMANGO ESPEJO Cod. 12-001 KREMS AC. ALEMANMANGO ESPEJO Cod. 12-001 KREMS AC. ALEMAN $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
Total Neto $ 166.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.567
TOTAL OC $ 197.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.