Orden de Compra. Nº2096-754-SE10 "Adquisción de insumos para bodega central del hosp"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Yumbel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-754-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Adquisción de insumos para bodega central del hosp
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Yumbel
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 199,5798
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VEGA CHICA
Razón Social SERGIO EDUARDO NEGRETE CRUCES
R.U.T. 5.427.995-7
Sucursal LA VEGA CHICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos25UnidadVASOS TERMICOS DESECHABLESVASOS TERMICOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
Total Neto $ 1.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200
TOTAL OC $ 1.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.