Orden de Compra. Nº2096-754-SE18 "Convenio 2096-10-LQ18, Adquisición de Medicamentos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-754-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Convenio 2096-10-LQ18, Adquisición de Medicamentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-10-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1520 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 24700
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2018
TítuloDescripción
FACTURACION

La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.

DESPACHO

DESPACHAR A NOMBRE DE LORENA MUÑOZ HENRIQUEZ- ENCARGADA DE BODEGA FARMACIA

LUNES A JUEVES DESDE LAS O8:00 HRS. HASTA LAS 16:00 HRS. DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 15:00 HRS. (Colación de 13:30 a 14:30 hrs.)

FECHA DE VENCIMIENTO PRODUCTOS

NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O BIEN VIGENCIA INDEFINIDA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WINPHARM
Razón Social WINPHARM SPA
R.U.T. 76.079.782-0
Sucursal WINPHARM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51161630
Maleato de clorfeniramina10000Unidad no definidaCLORFENAMINA 4 MG CM. CAJAX20. LAB CHILE. REG ISP F-3901. VENCE 31-12-2020. BIOEQUIVALENTE. ENTREGA EN 2 DÍAS. CLORFENAMINA 4 MG CM. CAJAX20. LAB CHILE. REG ISP F-3901. VENCE 31-12-2020. BIOEQUIVALENTE. ENTREGA EN 2 DÍAS. $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
51141618
Clorhidrato de fluoxetina1000Unidad no definidaVENLAFAXINA 75 MG CM REC. CAJAX1000. LAB ANDROMACO. REG ISP F-1761. VENCE 30-09-2020. ENTREGA EN 2 D͍AS. VENLAFAXINA 75 MG CM REC. CAJAX1000. LAB ANDROMACO. REG ISP F-1761. VENCE 30-09-2020. ENTREGA EN 2 D͍AS. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.700
TOTAL OC $ 154.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.