Orden de Compra. Nº2096-832-SE18 "Convenio 2096-10-LQ18, Adquisición de Medicamentos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-832-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Convenio 2096-10-LQ18, Adquisición de Medicamentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-10-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01742 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 19950
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2018
TítuloDescripción
DESPACHODESPACHAR A NOMBRE DE LORENA MUÑOZ HENRIQUEZ- ENCARGADA DE BODEGA FARMACIA

LUNES A JUEVES DESDE LAS O8:00 HRS. HASTA LAS 16:00 HRS. DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 15:00 HRS. (Colación de 13:30 a 14:30 hrs.)

NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O BIEN VIGENCIA INDEFINIDA 
FACTURACION

La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.053 correspondiente al año 2018, para los servicios de salud.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WINPHARM
Razón Social WINPHARM SPA
R.U.T. 76.079.782-0
Sucursal WINPHARM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101551
Ceftriaxona30Unidad no definida CEFTRIAXONA 1 GR FA. CAJA X10 LAB LIKA LABS. REG ISP F-8071 VENCE 31-03-2020 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 105.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.950
TOTAL OC $ 124.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.