Orden de Compra. Nº
2096-87-SE17
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ADQUISICION INSUMOS DENTALES CONVENIO 2096-8-LE15
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2096-87-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-01-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS DENTALES CONVENIO 2096-8-LE15
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2096-8-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Yumbel
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra
Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 Días, según mandato presidencial
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Facturación
Castellón 251, Yumbel
Comuna
Yumbel
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAYORDENT LTDA
Razón Social
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.271.360-8
Sucursal
MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151504
Barniz dental
5
Unidad no definida
3M OFERTA 7) FILTEK BULK FILL JER A3 .4GRS.POSTERIOR
3M OFERTA 7) FILTEK BULK FILL JER A3 .4GRS.POSTERIOR
$ 23.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.250
$ 118.250
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos
10
Unidad no definida
DC FUNDAS PROTECTORAS LAMPARA FOTOC.200 UDS.
DC FUNDAS PROTECTORAS LAMPARA FOTOC.200 UDS.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
42151624
Piezas de mano dentales o accesorios
1
Unidad no definida
NSK TURBINA PANA MAX PLUS U.PUSH B2 JAPON
NSK TURBINA PANA MAX PLUS U.PUSH B2 JAPON
$ 125.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.210
$ 125.210
42151624
Piezas de mano dentales o accesorios
1
Unidad no definida
NSK TURBINA PANA MAX PLUS U.PUSH M4 JAPON
NSK TURBINA PANA MAX PLUS U.PUSH M4 JAPON
$ 125.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.210
$ 125.210
42151901
Cepillos de placa de dentadura o de la dentadura
30
Unidad no definida
MV CEPILLO CARISTOP ADULTO MAYOR
MV CEPILLO CARISTOP ADULTO MAYOR
$ 1.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.390
$ 39.390
42151663
Cuñas o sets odontológicos
15
Unidad no definida
CUÑAS MADERA ROSADA 11MM X 100 UDS. POLYDENTIA
CUÑAS MADERA ROSADA 11MM X 100 UDS. POLYDENTIA
$ 3.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.820
$ 53.820
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
20
Unidad no definida
DETERGENTE ENZIMATICO SINERGIZYME X LITRO
DETERGENTE ENZIMATICO SINERGIZYME X LITRO
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.700
$ 164.700
42132205
Guantes quirúrgicos
50
Unidad no definida
GUANTES TOP GLOVE NITRILO AZUL X-SMALL X 100 U
GUANTES TOP GLOVE NITRILO AZUL X-SMALL X 100 U
$ 4.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.750
$ 203.750
51142904
Lidocaína
10
Unidad no definida
MV DOLDENT ANESTESICO TÓPICO GEL 7,5%
MV DOLDENT ANESTESICO TÓPICO GEL 7,5%
$ 2.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.160
$ 28.160
Total Neto
$ 879.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 879.500
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.