Orden de Compra. Nº2096-876-SE15 "Adquisición Insumos Para Capacitación"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-876-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Para Capacitación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 17435,29775
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2015
TítuloDescripción
HorarioLUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:00 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00.
Facturación

SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.                                                          

SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ESTA ES DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO.

 


 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Vega Chica
Razón Social Javiera Constanza Escalona San Martin
R.U.T. 18.807.647-5
Sucursal La Vega Chica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados20Unidad no definidaBolsas de 100 gramos de maní Bolsas de 100 gramos de maní $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445
50101717
Semillas o frutos secos pelados20Unidad no definidaBolsas de 100 gramos avellanasBolsas de 100 gramos avellanas $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210
50101717
Semillas o frutos secos pelados20kilogramoBolsas de 100 gramos de almendrasBolsas de 100 gramos de almendras $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.252
50202303
Jugos y néctar concentrados15LitroJugos watts surtidos light 1.5 lt Jugos watts surtidos light 1.5 lt $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGalletas choco chips costaGalletas choco chips costa $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Paquetegalletas gran cerealgalletas gran cereal $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGalletas mackay tritón vainillaGalletas mackay tritón vainilla $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
Total Neto $ 91.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.435
TOTAL OC $ 109.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.