Orden de Compra. Nº2096-908-SE17 "Convenio, Adquisición Medicamentos 2096-14-LP15 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-908-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Convenio, Adquisición Medicamentos 2096-14-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2096-14-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DIPRES
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 18050
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2017
TítuloDescripción
FACTURACION

FACTURA

SE REQUIERE REGISTRAR EN LA FACTURA NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA.

SE REQUIERE QUE LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA SEA CON LA QUE ES DESPACHADA AL  ESTABLECIMIENTO.

 

45 días por instructivo presidencial una vez recibida conforme la factura

 


HORARIO DE ENTREGA

HORARIO

LUNES A JUEVES DESDE LAS O8.00 HRS.HASTA LAS 16.00  Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00.( Colación de 13:00 a 13:45 hrs.)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WINPHARM
Razón Social WINPHARM SPA
R.U.T. 76.079.782-0
Sucursal WINPHARM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241228
Ácido láctico5000Unidad no definidaAC. FOLICO 1 MG CM. CAJAX1000. LAB SYNTHON. REG ISP F-19853.AC. FOLICO 1 MG CM. CAJAX1000. LAB SYNTHON. REG ISP F-19853. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
51161630
Maleato de clorfeniramina5000Unidad no definidaCLORFENAMINA 4 MG CM. CAJAX1000. LAB ANDROMACO. REG ISP F-14519CLORFENAMINA 4 MG CM. CAJAX1000. LAB ANDROMACO. REG ISP F-14519 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 95.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.050
TOTAL OC $ 113.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.