|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2096-922-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-10-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE LEÑA TROZADA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2096-25-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
|
|
R.U.T. |
61.607.307-9 |
|
Dirección de Facturación |
Castellón 251, Yumbel |
|
Comuna |
Yumbel
|
|
Impuesto |
288648 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251, Yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-10-2013 |
| FACTURACION |
SE REQUIERE
REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO
DE LA ORDEN DE
COMPRA.
SE REQUIERE
QUE LA FECHA DE
EMISIÓN DE LA FACTURA SEA
CON LA QUE ESTA ES
DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO.
|
|
|
Proveedor |
las gemelas ltda |
|
Razón Social |
LAS GEMELAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.031.273-8 |
|
Sucursal |
las gemelas ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121603
| Troncos | 90 | Unidad no definida | METROS CUBICOS DE LEÑA TROZADA | METROS CUBICOS DE LEÑA TROZADA |
$ 16.880,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.519.200
|
$ 1.519.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.519.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 288.648
|
|
$ 1.807.848
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.