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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2096-947-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2096-71-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2096-71-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellón 251, Yumbel |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
7410 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251, Yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-10-2013 |
| FACTURACION Y HORARIO |
SE REQUIERE
REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO
DE LA ORDEN DE
COMPRA.
SE REQUIERE
QUE LA FECHA DE
EMISIÓN DE LA FACTURA SEA
CON LA QUE ESTA ES
DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO.
LUNES A
JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:50 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00
HASTA LAS 15:50.
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Proveedor |
Dipromed S.A. |
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Razón Social |
DIPROMED S A
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R.U.T. |
86.397.000-8 |
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Sucursal |
Dipromed S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151909
| Pastas o kits de odontología preventiva | 15 | Unidad | BOLSAS ALGINATO 1 KILO | JELTRATE CHROMATIC 454 GRS. DENTSPLY |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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Total Neto
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$ 39.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.410
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$ 46.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.