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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2096-982-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD Adquisición de Lana Gruesa |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días según mandato presidencial |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellón 251, Yumbel |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
53008,434248 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón 251, Yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-12-2016 |
| Horario | LUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HRS. HASTA LAS 16:00 Y EL DIA VIERNES DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 15:00.
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| Facturación | SE REQUIERE
REGISTRAR EN LA FACTURA NÚMERO
DE LA ORDEN DE
COMPRA.
SE REQUIERE
QUE LA FECHA DE
EMISIÓN DE LA FACTURA SEA
CON LA QUE ESTA ES
DESPACHADA AL ESTABLECIMIENTO.
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Proveedor |
maria teresa robles salas |
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Razón Social |
MARIA TERESA ROBLES SALAS
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R.U.T. |
7.964.852-3 |
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Sucursal |
maria teresa robles salas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11151701
| Hilo de lana | 47,76 | Unidad no definida | Ovillo de Lana Ofertonómica
| Ovillo de Lana Ofertonómica
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$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.148
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$ 50.168
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11151701
| Hilo de lana | 140 | Unidad no definida | Ovillo de Lana Spod Gruesa | Ovillo de Lana Spod Gruesa
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$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.000
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$ 147.059
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11151701
| Hilo de lana | 70 | Unidad no definida | Ovillo de Lana Zingara Matizada
| Ovillo de Lana Zingara Matizada
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$ 1.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.760
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$ 81.765
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Total Neto
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$ 278.992
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.008
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$ 332.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.