Orden de Compra. Nº2096-998-CM18 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2096-998-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Yumbel
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.053 correspondiente al año 2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T. 61.607.307-9
Dirección de Facturación Castellón 251, Yumbel
Comuna Yumbel
Impuesto 39726
Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, Yumbel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
2239-16-LR15
Sutura1 (1361958 )SUTURA DAFILON AZUL 3/0 DS14 36 X 75 CM 36 UNIDADES 1388444(1361958) SUTURA DAFILON AZUL 3/0 DS14 36 X 75 CM 36 UNIDADES; Código: C0933392; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.084 $ 24.084
42312313
2239-16-LR15
Soluciones para la limpieza de heridas1 (1369920 )LIMPIADOR DE HERIDAS PRONTOSAN SOLUCION FRASCO 350 ML 10 UNIDADES 1396486(1369920) LIMPIADOR DE HERIDAS PRONTOSAN SOLUCION FRASCO 350 ML 10 UNIDADES; Código: 400403; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
Total Neto $ 209.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.726
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 248.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.