Orden de Compra. Nº2097-1109-SE17 "Insumos Pabellon"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2097-1109-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos Pabellon
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2097-48-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Arauco
Razón Social Hospital Arauco
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Arauco
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación Caupolican S/N
Comuna Arauco
Impuesto 74054,4
Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REELL MED SPA
Razón Social REELL MED SPA
R.U.T. 76.734.386-8
Sucursal REELL MED SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292902
Porta agujas de láser quirúrgicas específicas8UnidadPORTA AGUJA CASTROVIEJO 14 CM ADJUNTAR FICHA TÉCNICAPORTA AGUJA CASTROVIEJO 14 CM CON SEGURO DE TRABA COD. H22.0304.14 $ 48.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.760 $ 389.760
Total Neto $ 389.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.054
TOTAL OC $ 463.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.