Orden de Compra. Nº2097-1280-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2097-98-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2097-1280-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2097-98-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2097-98-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Arauco
Razón Social Hospital Arauco
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Arauco
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación Caupolican S/N
Comuna Arauco
Impuesto 151145
Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores86UnidadRollo de gasa hidrófila 90cms x 91 metros. Despachar según Calendario Adjunto.AAGAS100 GASA ROLLO 100 YD.91.44 mt. 24X20 4 PLIEGUES CRANBERRY Ud. $ 9.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.500 $ 795.500
Total Neto $ 795.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.145
TOTAL OC $ 946.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.