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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2097-1801-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION REPARATIVA MOVIL 3 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Arauco |
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Razón Social |
Hospital Arauco
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R.U.T. |
61.602.209-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolican S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SECTOR SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Arauco
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R.U.T. |
61.602.209-1 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican S/N |
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Comuna |
Arauco
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Impuesto |
123963,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jose luis Pavez y Cia Ltda |
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Razón Social |
JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.939.480-k |
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Sucursal |
Jose luis Pavez y Cia Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | COMPRENSOR A/C | COMPRENSOR A/C |
$ 520.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.000
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$ 520.000
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | BARRIDO-LIMPIEZA Y CARGA AC | BARRIDO-LIMPIEZA Y CARGA AC |
$ 45.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.500
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$ 45.500
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 6 | Unidad | MANO DE OBRA TECNICA | MANO DE OBRA TECNICA |
$ 12.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.940
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$ 77.940
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | INSUMOS | INSUMOS |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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Total Neto
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$ 652.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.964
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$ 776.404
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.