Orden de Compra. Nº2097-2002-SE15 "Sociedad Comercial Oviedo Flores Ltda "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2097-2002-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Sociedad Comercial Oviedo Flores Ltda
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Arauco
Razón Social Hospital Arauco
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Arauco
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación Caupolican S/N
Comuna Arauco
Impuesto 525820,63
Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIO BIO SEGURIDAD
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OVIEDO FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.189.577-k
Sucursal BIO BIO SEGURIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1UnidadServcio de guardias Mes de Octubre 2015Servcio de guardias Mes de Octubre 2015 $ 2.767.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.767.477 $ 2.767.477
Total Neto $ 2.767.477
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 525.821
TOTAL OC $ 3.293.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.