Orden de Compra. Nº2097-281-SE17 "Insumos dentales"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2097-281-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos dentales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2097-6-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Arauco
Razón Social Hospital Arauco
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Arauco
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación Caupolican S/N
Comuna Arauco
Impuesto 34428
Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales6UnidadBECHTOL FC X 1000 ML.BECHT DESINFECTANTE BECHTOL 1LT. $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200
30201903
Unidades dentales8UnidadLUBRICANTE PARA TURBINA DENTALNSK ACEITE LUBRICANTE SPRAY 550ML HI CLEAN LIC.NSK $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
Total Neto $ 181.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.428
TOTAL OC $ 215.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.