|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2097-283-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-02-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Extintores |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Arauco |
|
Razón Social |
Hospital Arauco
|
|
R.U.T. |
61.602.209-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Caupolican S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Arauco
|
|
R.U.T. |
61.602.209-1 |
|
Dirección de Facturación |
Caupolican S/N |
|
Comuna |
Arauco
|
|
Impuesto |
33049,74 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
extintores |
|
Razón Social |
ROBERTO ENNIO SAEZ GATTI
|
|
R.U.T. |
15.855.373-2 |
|
Sucursal |
extintores |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 5 | Unidad no definida | Recarga extintor PQS de 10 kilos | Recarga extintor PQS de 10 kilos |
$ 15.126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.630
|
$ 75.630
|
46191601
| Extintores | 9 | Unidad no definida | Recarga extintor PQS de 06 kilos | Recarga extintor PQS de 06 kilos |
$ 10.924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 98.316
|
$ 98.316
|
|
|
Total Neto
|
$ 173.946
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.050
|
|
$ 206.996
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.