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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2097-360-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VOLANTES HOSPITAL AMIGO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
precios con flete incluido, puestos en bodegas del Hospital, pago 50 días, indicar el plazo de entrega |
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Proveniente de Licitación
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2097-52-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Arauco |
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Razón Social |
Hospital Arauco
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R.U.T. |
61.602.209-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolican S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 45 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Arauco
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R.U.T. |
61.602.209-1 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
32015 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN
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R.U.T. |
7.994.667-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| 5000 VOLANTES IMPRESO EN BOND 24(80gr/VALOR INCLUYE REDISEÑO DE GRAFICA+IMPRESION+DESPACHO CANCELADO | 5000 | Unidad | 5000 VOLANTES IMPRESO EN BOND 24(80gr/VALOR INCLUYE REDISEÑO DE GRAFICA+IMPRESION+DESPACHO CANCELADO | Volantes, impreso por ambos lados, en color, se adjunta desiño, indicar calidad del papel |
$ 34,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.000
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$ 168.500
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Total Neto
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$ 168.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.015
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$ 200.515
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.