Orden de Compra. Nº2097-717-SE15 "Articulos Varios Of. Calidad "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2097-717-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2015
Nombre de la Orden de Compra Articulos Varios Of. Calidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2097-39-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Arauco
Razón Social Hospital Arauco
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra Caupolican S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Arauco
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación Caupolican S/N
Comuna Arauco
Impuesto 21432
Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor InfoView Profesionales
Razón Social PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO
R.U.T. 13.732.983-2
Sucursal InfoView Profesionales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones300UnidadTriptico en color, tamaño oficio (se adjunta modelo)Triptico en color, tamaño oficio, PAPEL COUCHE 170GR. CANTIDAD 300 $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800
Total Neto $ 112.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.432
TOTAL OC $ 134.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.