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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2098-111-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO N°11 ; CONVENIO SUMINISTRO DE INSUMOS DE HE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2098-77-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
114000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial MEVB |
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Razón Social |
Manuel Eduardo Vidal Barría
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R.U.T. |
7.918.692-9 |
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Sucursal |
Comercial MEVB |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121802
| Removedores | 1000 | Sachet | REMOVEDOR DE RESIDUOS ADHESIVOS (REMOVE)
| REMOVEDOR DE RESIDUOS ADHESIVOS. REMOVE. FACTOR DE EMPAQUE: 50 SACHET POR CAJA. SE COTIZA POR CADA SACHET
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$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.000
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$ 714.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.