Orden de Compra. Nº2098-1197-SE23 "LQ-CONVENIO MANT. CORRECTIVAS Y REPUESTOS EQUIPOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-1197-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra LQ-CONVENIO MANT. CORRECTIVAS Y REPUESTOS EQUIPOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2098-15-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2214 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Curanilahue
Impuesto 7155400
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAESTRANZA MERI SPA
Razón Social MAESTRANZA MERI SPA
R.U.T. 76.535.913-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAESTRANZA MERI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadESTANQUE ACUMULADORESTANQUE ACUMULADOR $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadPLANTA DE AGUA OSMOSISPLANTA DE AGUA OSMOSIS $ 4.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación16UnidadABLANDADORABLANDADOR $ 1.410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560.000 $ 22.560.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación8UnidadSISTEMA PRESURIZACION AGUA SIMILAR DABSISTEMA PRESURIZACION AGUA SIMILAR DAB $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000.000 $ 10.000.000
Total Neto $ 37.660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.155.400
TOTAL OC $ 44.815.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.