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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2098-1817-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-10-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS SOLICITUD Nº36 MEMO Nº55 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2098-190-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Curanilahue |
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Razón Social |
Hospital Curanilahue
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Libertador OHiggins 111 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 DIAS SECTOR SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Curanilahue
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertador OHiggins 111 |
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Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
5320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertador OHiggins 111 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Drogueria Hofmann |
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Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN SAC
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R.U.T. |
92.288.000-k |
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Sucursal |
Drogueria Hofmann |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104112
| Contenedores de recogida de orina | 400 | Unidad | CAJA POLIESTIRENO 30 ML NEGRA [SOLICITA ESPECIFICAR MARCA, DESCRIPCION DEL PRODUCTO (Medidas, Tamaño, Material, Estado), PLAZO DE ENTREGA, MONTO MINIMO DE FACTURACION, EMPAQUE] | ENVCAJ002 ENVASE DP/04 CAJA 30gr NEGRO CON TAPA TRANSPARENTE, MARCA DIFEM PHARMA PRESENTACION EN BOLSA X 100 UNIDADES
*Despacho sobre monto mínimo 50.000, entrega en 48 horas aceptada orden de compra |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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Total Neto
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$ 28.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.320
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$ 33.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.