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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2098-1967-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AG - ADQUISICION BUZO OVEROL Y ANTIPARRA PARA EPP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2098-165-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
481650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
apro ltda. - Casa Matriz |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
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R.U.T. |
86.887.200-4 |
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Sucursal |
apro ltda. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 900 | Unidad | Buzo Overol Color Blanco, Talla XL
| BUZO DESECHABLE
COVERALL G GREENWAY |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.035.000
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$ 1.035.000
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31211903
| Equipo para protección | 600 | Unidad | Antiparras, Antidesempañantes, que permitan uso de Lentes Ópticos
| ANTIPARRA 3M OX 12163
SOBRELENTE |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500.000
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$ 1.500.000
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Total Neto
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$ 2.535.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 481.650
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$ 3.016.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.