|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2098-2016-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LQ- CONVENIO ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2098-28-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
|
|
R.U.T. |
61.602.211-3 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Curanilahue
|
|
Impuesto |
264100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
efical-segcal |
|
Razón Social |
MARÍA INÉS NOVOA ROMERO
|
|
R.U.T. |
6.815.447-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
efical-segcal |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 1 | Global | ADQUISICION MATERIALES HERRAMIENTAS | ADQUISICION MATERIALES HERRAMIENTAS |
$ 1.390.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.390.000
|
$ 1.390.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.390.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 264.100
|
|
$ 1.654.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.