|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2098-2164-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-09-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LQ. PEDIDO N°15 CONVENIO OFTALMOLÓGICOS Y OTROS. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2098-117-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
|
|
R.U.T. |
61.602.211-3 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Curanilahue
|
|
Impuesto |
36480 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NOVOFARMA-SOPHIA |
|
Razón Social |
NOVOFARMA SERVICE S A
|
|
R.U.T. |
96.945.670-2 |
|
Sucursal |
NOVOFARMA-SOPHIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51241115
| Timolol | 50 | Frasco | DORSOLAMIDA 20 MG + TIMOLOL 5MG FCO 5ML
| ELIPTIC -LABORATORIO SOPHIA DORZOLAMIDA 20MG+TIMOLOL 5MG solución oftálmica Resol ISP: F-2204420 Presentacion: frasco gotario 5ml, venc: 01-03-2023, 4 DÃas Hábiles una vez recibida y aceptada orden de compra
|
$ 3.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 192.000
|
$ 192.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 192.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.480
|
|
$ 228.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.