Orden de Compra. Nº2098-2347-CM17 "MATERIALES PROYECTO BASE SAMU"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Curanilahue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-2347-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROYECTO BASE SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social Hospital Curanilahue
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Curanilahue
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación Libertador OHiggins 111
Comuna Curanilahue
Impuesto 477549,002
Dirección de Envío de la Factura Libertador OHiggins 111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142311
2239-10-LP12
Medio acoplamiento de tubería3 (918443) COPLA GRIS HOFFENS 110 MM 933443(918443) COPLA GRIS HOFFENS 110 MM; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas682 (919877) DIMENSIONADO IMPREGNADO - 2X4 3,2M UNIDAD 934877(919877) DIMENSIONADO IMPREGNADO - 2X4 3,2M UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175.580 $ 2.175.580
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas45 (987405) OSB LOUSSIANA PACIFIC STD 11.1MM UNIDAD 1004005(987405) OSB LOUSSIANA PACIFIC STD 11.1MM UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.080 $ 370.080
23171502
2239-10-LP12
Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas1 (1018442) SOLDADURA HUMBOLDT ESTANO EN CARRETE 95% 1038512(1018442) SOLDADURA HUMBOLDT ESTANO EN CARRETE 95%; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
Total Neto $ 2.564.710
Descuento $ 51.294
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 477.549
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.990.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.